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北京市朝阳区青少年指导服务中心2020年度部门决算

日期:2021-09-01 来源:团区委 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区青少年指导服务中心

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

2020年决算单位包含北京市朝阳区青少年指导服务中心一个事业编制单位。负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动,组织青少年志愿者参与服务区域中心工作。负责全区青少年社会组织的培育、引导和服务工作。负责驻区高校团组织的联系工作。承担区未成年人保护委员会办公室相关工作,协调推动全区未成年人保护和预防青少年违法犯罪相关工作。

(二)人员构成情况

事业编制10人,实有人数10人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计402.366336万元,比上年增加62.697801万元,增长18.46%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计401.187964万元,比上年增加62.335287万元,增长18.40%,其中:财政拨款收入401.187964万元,占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计398.335314万元,比上年增加59.845151万元,增长17.68%,其中:基本支出260.835314万元,占支出合计的65.48%;项目支出137.500000万元,占支出合计的34.52%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出398.335314万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出363.243458万元,占本年财政拨款支出91.19%;社会保障和就业支出21.863282万元,占本年财政拨款支出5.49%;卫生健康支出13.228574万元,占本年财政拨款支出3.32%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算363.243458万元,比2020年年初预算增加56.763458万元,增长18.52%。其中:

“群众团体事务”(款)2020年度决算363.243458万元,比2020年年初预算增加56.763458万元,增长18.52%。主要用于:根据北京市统一政策发放的职工工资、补贴等基本支出;生活困难青少年精准帮扶等行政管理类项目支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算21.863282万元,比2020年年初预算增加1.863282万元,增长9.32%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算21.863282万元,比2020年年初预算增加1.863282万元,增长9.32%。主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算13.228574万元,比2020年年初预算减少3.211426万元,下降19.53%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算13.228574万元,比2020年年初预算减少3.211426万元,下降19.53%。主要用于:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2020年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出260.835314万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算0.080000万元减少0.080000万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元,与2020年预算下达数0.000000万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数0.080000万元减少0.080000万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.000000万元,与2020年年初预算数0.000000万元持平。2020年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计0.0000万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.000000万元。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台,0.000000万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区青少年指导服务中心2020年度部门整体绩效目标是保障各内部机构正常运转,部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在整体支出绩效目标完成情况良好,未与预期完成情况偏离。对2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。

 

 

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